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dc.contributor.advisorCharry Aysanoa, Juan Marciano
dc.contributor.authorChozo Santisteban, Edwin Jesús
dc.date.accessioned2022-09-05T15:58:31Z
dc.date.available2022-09-05T15:58:31Z
dc.date.issued2022-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14308/3977
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo establecer la influencia del control interno en la gestión de pagos del Colegio Médico del Perú, Sede Lima, periodo 2021. Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo básica y a nivel descriptiva, el diseño fue no experimental, con manejo de datos transversal y de tipo correlacional causal. La población estuvo conformada por 17 trabajadores del área de contabilidad y se usó un muestreo no probabilístico censal. Como técnica de recolección de datos se usó una encuesta a través de un cuestionario con ítems por cada variable de estudio; ambos instrumentos fueron validados; por profesionales en el área; asimismo; se realizó una prueba piloto en 08 trabajadores del área de contabilidad del Colegio Médico del Perú, con los datos objetivos se aplicó y se realizó un análisis estadístico con el uso de alfa de cronbach que determinó la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. El resultado muestra una influencia significativa del control interno en la gestión de pagos, con un valor de correlación r =0,859 y un nivel de significancia al 99% (.000). La conclusión de la investigación revela que el control interno y sus componentes presentaban influencia positiva y directa en la gestión de pagos, se comprende que es así porque se evidenció que los niveles de control interno y de gestión de pagos en el área de contabilidad del Colegio Médico del Perú fueron deficientes en ambos casos.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada San Juan Bautistaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Privada San Juan Bautistaes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UPSJBes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión de pagoes_PE
dc.subjectColegio Médico del Perúes_PE
dc.titleControl interno y su influencia en la gestión de pagos del área de contabilidad del Colegio Médico del Perú, Lima, periodo 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada San Juan Bautista. Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativases_PE
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.date.embargoEnd2022-09-05
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.59590/upsjb/fcyca.contab/tesis/3977
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_PE
renati.author.dni47272523
renati.advisor.dni04064090
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.jurorRamos Edgardo, Jacobo
renati.jurorDiaz Pérez, Urbano
renati.jurorQuispe Almeida, José


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